Anexo 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio de 2017.

SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio de 2017. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Sistema de Administración Tributaria. […]

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio de 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Sistema de Administración Tributaria.

Modificación al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017

Contenido

Medios electrónicos

I.        Del Comprobante fiscal digital por Internet:

A.      Estándar de comprobante fiscal digital por Internet.

B.      Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet.

C.      Estándar del servicio de cancelación.

D.      Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa.

E.      Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales digitales por Internet.

F.      Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

II.       Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

A.      Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

B.      Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales a través de Internet que amparan retenciones e información de pagos.

C.      Estándar del servicio de cancelación de retenciones e información de pagos.

D.      Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

III.      De los distintos medios de comprobación digital:

A.      Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas. para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada.

B.      Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT.

A)     Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.0.

a.      Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

b.      Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

c.       Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

B)     Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.1.

a.      Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

b.      Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

c.       Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

C.      Uso de la facilidad de nodos opcionales <Complemento> y <ComplementoConcepto>.

D.      Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>.

IV.     Generalidades.

A.      De los distintos tipos de datos y catálogos.

V.      Glosario.

 

I.        Del Comprobante fiscal digital por Internet
A.      Estándar de Comprobante fiscal digital por Internet.
El contribuyente que emita comprobantes fiscales digitales por Internet debe generarlos bajo el siguiente estándar XSD base y los XSD complementarios que requiera, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML, siendo éste el único formato para poder representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital.

Para poder ser validado, el comprobante fiscal digital por Internet debe estar referenciado al namespace del comprobante fiscal digital por Internet y referenciar la validación del mismo a la ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd) de la siguiente manera:

<cfdi:Comprobante

xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3″

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd”

……………..

</cfdi:Comprobante>

 

Es obligatorio el uso de la declaración: xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3″

Para que un comprobante sea válido debe cumplir con:

·         Los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio W3C, establecidos en www.w3.org.

·         Las reglas de validación adicionales establecidas en este Anexo.

·         Las reglas de validación adicionales establecidas en cada complemento que se integre en el archivo XML

·         Las reglas de validación particulares publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Las reglas se aplican en el orden anterior. Si una regla tiene una redefinición en una regla subsecuente, debe cumplirse sólo la última regla.

Adicionalmente, el contribuyente debe sujetarse a las disposiciones fiscales vigentes y aplicar lo establecido en la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet que el Servicio de Administración Tributaria publique en su Portal.

El documento XML debe expresarse bajo el estándar de codificación UTF-8 y en particular se deben usar secuencias de escape cuando en los valores especificados dentro de los atributos del archivo exista alguno de los siguientes casos especiales.

¨  En el caso del & se debe usar la secuencia &amp;

¨  En el caso del “ se debe usar la secuencia &quot;

¨  En el caso del < se debe usar la secuencia &lt;

¨  En el caso del > se debe usar la secuencia &gt;

¨  En el caso del ‘ se debe usar la secuencia &apos;

Ejemplo:

Para representar nombre=“Juan & José & “Niño”” se usa nombre=”Juan &amp; José &amp; &quot;Niño&quot;”

 

Estructura

Elementos
Elemento: Comprobante
Diagrama

 

 

 

 

 

 

Descripción
Estándar de Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Atributos
Version
Descripción Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.
Uso requerido
Valor Prefijado 3.3
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
 
Serie
Descripción Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 25
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,25}

 

Folio
Descripción Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 40
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,40}
Fecha
Descripción Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del Comprobante Fiscal Digital por Internet. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_FechaH

 

Sello
Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
FormaPago
Descripción Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.
Uso opcional
Tipo Especial catCFDI:c_FormaPago
NoCertificado
Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 20
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [0-9]{20}

 

Certificado
Descripción Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara al comprobante, como texto en formato base 64.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
CondicionesDePago
Descripción Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 1000
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,1000}

 

SubTotal
Descripción Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe
Descuento
Descripción Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe
Moneda
Descripción Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_Moneda

 

TipoCambio
Descripción Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.
Uso opcional
Tipo Base xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente 0.000001
Posiciones Decimales 6
Espacio en Blanco Colapsar
Total
Descripción Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados – federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

TipoDeComprobante
Descripción Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_TipoDeComprobante
MetodoPago
Descripción Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.
Uso opcional
Tipo Especial catCFDI:c_MetodoPago
LugarExpedicion
Descripción Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_CodigoPostal

 

Confirmacion
Descripción Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud 5
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [0-9a-zA-Z]{5}
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) CfdiRelacionados (0, 1)
Emisor (1, 1)
Receptor (1, 1)
Conceptos (1, 1)
Impuestos (0, 1)
Complemento (0, 1)
Addenda (0, 1)

 

Elemento: CfdiRelacionados
Diagrama
 
Descripción
Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.
Atributos
TipoRelacion
Descripción Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se esta generando y el o los CFDI previos.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_TipoRelacion
 

 

Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) CfdiRelacionado (1, Ilimitado)
Elemento: CfdiRelacionado
Diagrama

 

 
Descripción
Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.
Atributos
UUID
Descripción Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 36
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
 

 

Elemento: Emisor
Diagrama
 
Descripción
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.
Atributos
Rfc
Descripción Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_RFC

 

Nombre
Descripción Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 254
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,254}
RegimenFiscal
Descripción Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_RegimenFiscal
 

 

Elemento: Receptor
Diagrama
 

 

Descripción
Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.
Atributos
Rfc
Descripción Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_RFC
Nombre
Descripción Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 254
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,254}

 

ResidenciaFiscal
Descripción Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.
Uso opcional
Tipo Especial catCFDI:c_Pais
NumRegIdTrib
Descripción Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 40
Espacio en Blanco Colapsar
UsoCFDI
Descripción Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_UsoCFDI
 

 

Elemento: Conceptos
Diagrama
 
Descripción
Nodo requerido para listar los conceptos cubiertos por el comprobante.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) Concepto (1, Ilimitado)

 

Elemento: Concepto
Diagrama

 

 

 

    Descripción
Nodo requerido para registrar la información detallada de un bien o servicio amparado en el comprobante.
    Atributos
ClaveProdServ
Descripción Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_ClaveProdServ

 

NoIdentificacion
Descripción Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 100
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,100}
Cantidad
Descripción Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.
Uso requerido
Tipo Base xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente 0.000001
Posiciones Decimales 6
Espacio en Blanco Colapsar

 

ClaveUnidad
Descripción Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_ClaveUnidad
Unidad
Descripción Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 20
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,20}

 

Descripcion
Descripción Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 1000
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,1000}
ValorUnitario
Descripción Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe
Importe
Descripción Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe
Descuento
Descripción Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

    Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Impuestos (0, 1)
InformacionAduanera (0, Ilimitado)
CuentaPredial (0, 1)
ComplementoConcepto (0, 1)
Parte (0, Ilimitado)
Elemento: Impuestos
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para capturar los impuestos aplicables al presente concepto. Cuando un concepto no registra un impuesto, implica que no es objeto del mismo.
    Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) Traslados (0, 1)
Retenciones (0, 1)
Elemento: Traslados
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto.
    Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) Traslado (1, Ilimitado)
Elemento: Traslado
Diagrama

 

Descripción
Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto.
 

Atributos

Base
Descripción Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Base xs:decimal
Posiciones decimales 6
Valor mínimo inlcuyente 0.000001
Espacio en blanco Colapsar
 

Impuesto

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto
 

TipoFactor

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_TipoFactor

 

 

TasaOCuota

Descripción Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.
Uso opcional
Tipo Base xs:decimal
Posiciones decimales 6
Valor mínimo inlcuyente 0.000000
Espacio en blanco Colapsar
 

Importe

Descripción Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

Elemento: Retenciones
    Diagrama
Descripción
Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Retencion (1, Ilimitado)

 

Elemento: Retencion
Diagrama

 

Descripción
Nodo requerido para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto.
Atributos
Base
Descripción Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Base xs:decimal
Posiciones decimales 6
Valor mínimo inlcuyente 0.000001
Espacio en blanco Colapsar
 
Impuesto
Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto

 

TipoFactor
Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_TipoFactor
TasaOCuota
Descripción Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.
Uso requerido
Tipo Base xs:decimal
Posiciones decimales 6
Valor mínimo inlcuyente 0.000000
Espacio en blanco Colapsar
Importe
Descripción Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

Elemento: InformacionAduanera
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.
Atributos
NumeroPedimento
Descripción Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 21
Patrón [0-9]{2}  [0-9]{2}  [0-9]{4}  [0-9]{7}

 

Elemento: CuentaPredial
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.
Atributos
Numero
Descripción Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de arrendamiento.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 150
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [0-9]{1,150}

 

Elemento: ComplementoConcepto
Diagrama
Descripción
Nodo opcional donde se incluyen los nodos complementarios de extensión al concepto definidos por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)

 

Elemento: Parte
Diagrama

 

 

Descripción
Nodo opcional para expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por Internet.

 

Atributos
ClaveProdServ
Descripción Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por la presente parte. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_ClaveProdServ
NoIdentificacion
Descripción Atributo opcional para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o del servicio amparado por la presente parte. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.
Uso opcional

 

Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 100
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,100}
Cantidad
Descripción Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.
Uso requerido
Tipo Base xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente 0.000001
Posiciones Decimales 6
Espacio en Blanco Colapsar

 

Unidad
Descripción Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en la parte. La unidad debe corresponder con la descripción de la parte.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 20
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,20}
Descripcion
Descripción Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 1000
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [^|]{1,1000}
ValorUnitario
Descripción Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por la presente parte. No se permiten valores negativos.
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

Importe
Descripción Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte. No se permiten valores negativos.
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe
 
    Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) InformacionAduanera (0, Ilimitado)
Elemento: InformacionAduanera
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.
Atributos
NumeroPedimento
Descripción Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 21
Patrón [0-9]{2}  [0-9]{2}  [0-9]{4}  [0-9]{7}

 

Elemento: Impuestos
Diagrama

 

Descripción
Nodo condicional para expresar el resumen de los impuestos aplicables.
Atributos
TotalImpuestosRetenidos
Descripción Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

TotalImpuestosTrasladados
Descripción Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.
Uso opcional
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

    Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1) Retenciones (0, 1)
Traslados (0, 1)
Elemento: Retenciones
Diagrama
Descripción
Nodo condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables. Es requerido cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido.

 

Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Retencion (1, Ilimitado)
Elemento: Retencion
Diagrama
Descripción
Nodo requerido para la información detallada de una retención de impuesto específico.
Atributos
Impuesto
Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto
Importe
Descripción Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

Elemento: Traslados
Diagrama
Descripción
Nodo condicional para capturar los impuestos trasladados aplicables. Es requerido cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Traslado (1, Ilimitado)

 

Elemento: Traslado
Diagrama

 

Descripción
Nodo requerido para la información detallada de un traslado de impuesto específico.

 

Atributos
Impuesto
Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto
TipoFactor
Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
Uso requerido
Tipo Especial catCFDI:c_TipoFactor
TasaOCuota
Descripción Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.
Uso requerido
Tipo Base xs:decimal
Posiciones decimales 6
Valor mínimo inlcuyente 0.000000
Espacio en blanco Colapsar
Importe
Descripción Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

 

Elemento: Complemento
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional donde se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)

 

Elemento: Addenda
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para recibir las extensiones al presente formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato origen.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)

 

Código Fuente

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<xs:element name=”Comprobante”>

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<xs:documentation>Estándar de Comprobante Fiscal Digital por Internet.</xs:documentation>

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<xs:element name=”CfdiRelacionados” minOccurs=”0″>

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      <xs:documentation>Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.</xs:documentation>

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<xs:element name=”CfdiRelacionado” minOccurs=”1″ maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”UUID” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”TipoRelacion” use=”required” type=”catCFDI:c_TipoRelacion”>

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  <xs:documentation>Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se esta generando y el o los CFDI previos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Emisor”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Rfc” type=”tdCFDI:t_RFC” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Nombre” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”RegimenFiscal” use=”required” type=”catCFDI:c_RegimenFiscal”>

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  <xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Receptor”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Rfc” use=”required”  type=”tdCFDI:t_RFC”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Nombre” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”ResidenciaFiscal” use=”optional” type=”catCFDI:c_Pais”>

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  <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”NumRegIdTrib” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el  extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”UsoCFDI” use=”required” type=”catCFDI:c_UsoCFDI”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Conceptos”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para listar los conceptos cubiertos por el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Concepto” maxOccurs=”unbounded”>

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    <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la información detallada de un bien o servicio amparado en el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Impuestos” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional para capturar los impuestos aplicables al presente concepto. Cuando un concepto no registra un impuesto, implica que no es objeto del mismo.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Traslados” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto.</xs:documentation>

</xs:annotation>

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<xs:element name=”Traslado” maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Base” use=”required”>

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  <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Impuesto” use=”required” type=”catCFDI:c_Impuesto”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TipoFactor” use=”required” type=”catCFDI:c_TipoFactor”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TasaOCuota” use=”optional”>

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  <xs:documentation>Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Importe” use=”optional” type=”tdCFDI:t_Importe”>

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<xs:documentation>Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota</xs:documentation>

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<xs:element name=”Retenciones” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Retencion” maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Base” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Impuesto” use=”required” type=”catCFDI:c_Impuesto”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TipoFactor” use=”required” type=”catCFDI:c_TipoFactor”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TasaOCuota” use=”required”>

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  <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Importe” use=”required” type=”tdCFDI:t_Importe”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”InformacionAduanera” minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”NumeroPedimento” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.</xs:documentation>

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<xs:element name=”CuentaPredial” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Numero” use=”required”>

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      <xs:documentation>Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de arrendamiento.</xs:documentation>

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<xs:element name=”ComplementoConcepto” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional donde se incluyen los nodos complementarios de extensión al concepto definidos por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Parte” minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”>

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  <xs:documentation>Nodo opcional para expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por Internet.</xs:documentation>

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<xs:element name=”InformacionAduanera” minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”NumeroPedimento” use=”required” >

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”ClaveProdServ” use=”required” type=”catCFDI:c_ClaveProdServ”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por la presente parte. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”NoIdentificacion” use=”optional”>

<xs:annotation>

 

      <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o del servicio amparado por la presente parte. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Cantidad” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Unidad” use=”optional”>

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      <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en la parte. La unidad debe corresponder con la descripción de la parte. </xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Descripcion” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”ValorUnitario” use=”optional” type=”tdCFDI:t_Importe”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por la presente parte. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Importe” use=”optional” type=”tdCFDI:t_Importe”>

 

    <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

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<xs:attribute name=”ClaveProdServ” use=”required” type=”catCFDI:c_ClaveProdServ”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”NoIdentificacion” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Cantidad” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”ClaveUnidad” use=”required” type=”catCFDI:c_ClaveUnidad”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Unidad” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Descripcion” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”ValorUnitario” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Importe” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos. </xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Descuento” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Impuestos” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo condicional para expresar el resumen de los impuestos aplicables.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Retenciones” minOccurs=”0″>

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    <xs:documentation>Nodo condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables. Es requerido cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Retencion” maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para la información detallada de una retención de impuesto específico.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Impuesto” use=”required” type=”catCFDI:c_Impuesto”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Importe” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Traslados” minOccurs=”0″>

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    <xs:documentation>Nodo condicional para capturar los impuestos trasladados aplicables. Es requerido cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Traslado” maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para la información detallada de un traslado de impuesto específico.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Impuesto” use=”required” type=”catCFDI:c_Impuesto”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”TipoFactor” type=”catCFDI:c_TipoFactor” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”TasaOCuota” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Importe” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”required”>

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      <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”TotalImpuestosRetenidos” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TotalImpuestosTrasladados” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”optional”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.</xs:documentation>

</xs:annotation>

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<xs:element name=”Complemento” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional donde se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Addenda” minOccurs=”0″>

<xs:annotation>

 

      <xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al presente formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato origen.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Version” use=”required” fixed=”3.3″>

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<xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Serie” use=”optional”>

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    <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Folio” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Fecha” use=”required” type=”tdCFDI:t_FechaH”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del Comprobante Fiscal Digital por Internet. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Sello” use=”required”>

<xs:annotation>

 

    <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”FormaPago” use=”optional” type=”catCFDI:c_FormaPago”>

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<xs:documentation>Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. </xs:documentation>

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<xs:attribute name=”NoCertificado” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>

</xs:annotation>

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<xs:length value=”20″/>

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<xs:pattern value=”[0-9]{20}”/>

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<xs:attribute name=”Certificado” use=”required”>

<xs:annotation>

 

    <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara al comprobante, como texto en formato base 64.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”CondicionesDePago” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.</xs:documentation>

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<xs:maxLength value=”1000″/>

<xs:pattern value=”[^|]{1,1000}”/>

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<xs:attribute name=”SubTotal” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Descuento” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”optional”>

<xs:annotation>

 

    <xs:documentation>Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Moneda” type=”catCFDI:c_Moneda” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TipoCambio” use=”optional”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.</xs:documentation>

</xs:annotation>

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<xs:minInclusive value=”0.000001″/>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”Total” type=”tdCFDI:t_Importe” use=”required”>

<xs:annotation>

 

    <xs:documentation>Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados – federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”TipoDeComprobante” use=”required” type=”catCFDI:c_TipoDeComprobante”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”MetodoPago” use=”optional” type=”catCFDI:c_MetodoPago”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”LugarExpedicion” use=”required” type=”catCFDI:c_CodigoPostal”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Confirmacion” use=”optional”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos  casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.</xs:documentation>

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</xs:schema>

  1. Generación de sellos digitales para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
Elementos utilizados en la generación de Sellos Digitales:

·      Cadena Original del elemento a sellar.

·      Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.

·      Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.

·      Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original.

Criptografía de la Clave Pública.

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que sólo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina “clave privada”, mientras que el otro número llamado “clave pública”, en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado “certificado de firma electrónica avanzada” o “certificado para sellos digitales” en adelante Certificado.

 

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o confirmación de estar de acuerdo con su contenido, ambos mediante el proceso denominado “firmado electrónico avanzado”, que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar:

·            La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado),

·            La autenticidad,

·            Certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma que valida el contenido del mensaje) y

·            No repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

·        Es infalsificable.

·        La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).

·        Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.

·        Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a los certificados de e.firma y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir comprobantes fiscales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello basta tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a un certificado de e.firma, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales. Por consecuencia un comprobante fiscal digital firmado digitalmente por el contribuyente tiene las características señaladas previamente.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

·            SHA-2 256, que es una función hash de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits (32 bytes) denominada “digestión”.

·            RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

·            RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

A manera de referencia y para obtener información adicional, se recomienda consultar el sitio de comprobantes fiscales digitales que se encuentran dentro del portal del SAT: www.sat.gob.mx

 

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital por Internet, establecida en el Rubro I.A. de este anexo, construida aplicando las siguientes reglas.

Reglas Generales:

1.      Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe contener el carácter | (pleca) debido a que éste es utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2.      El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble pleca).

3.      Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es “A” y el nombre del campo es “Concepto”, sólo se expresa |A| y nunca |Concepto A|.

4.      Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | (pleca sencilla).

5.      Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la siguiente manera:

a.      Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el carácter espacio (ASCII 32).

b.      Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador | (pleca).

c.       Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter espacio (ASCII 32).

6.      Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen delimitador alguno.

7.      El final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres || (doble pleca).

8.      Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF-8.

9.      El nodo o nodos adicionales <ComplementoConcepto> se integran a la cadena original como se indica en la secuencia de formación en su numeral 10, respetando la secuencia de formación y número de orden del ComplementoConcepto.

10.    El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integra al final de la cadena original respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

11.    El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa en el apartado correspondiente a cada uno de los comprobantes fiscales, complementos y del timbre fiscal digital del SAT, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

 

Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I.        Aplicar el método de digestión SHA-2 256 a la cadena original a sellar incluyendo los nodos Complementarios. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2256, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provoca una digestión totalmente diferente, por lo que no se debe reconocer como válido el mensaje.

a.      SHA-2 256 no requiere semilla alguna. El algoritmo cambia su estado de bloque en bloque de acuerdo con la entrada previa.

II.       Con la clave privada correspondiente al certificado digital del firmante del mensaje, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

          Nota: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada sólo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobrescritura de secuencias binarias alternadas de “unos” y “ceros”.

III.            El resultado es una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que debe traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utiliza el modo de expresión de secuencias de bytes denominado “Base 64”, que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un “alfabeto” que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes forman parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 33% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

 

Codificación en base 64.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se realiza tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto Valor B64 Valor ASCII Elemento del Alfabeto Valor  B64 Valor ASCII Elemento del Alfabeto Valor B64 Valor ASCII
0 A 65 23 X 88 46 u 117
1 B 66 24 Y 89 47 v 118
2 C 67 25 Z 90 48 w 119
3 D 68 26 a 97 49 x 120
4 E 69 27 b 98 50 y 121
5 F 70 28 c 99 51 z 122
6 G 71 29 d 100 52 0 48
7 H 72 30 e 101 53 1 49
8 I 73 31 f 102 54 2 50
9 J 74 32 g 103 55 3 51
10 K 75 33 h 104 56 4 52
11 L 76 34 i 105 57 5 53
12 M 77 35 j 106 58 6 54
13 N 78 36 k 107 59 7 55
14 O 79 37 l 108 60 8 56
15 P 80 38 m 109 61 9 57
16 Q 81 39 n 110 62 + 43
17 R 82 40 o 111 63 / 47
18 S 83 41 p 112
19 T 84 42 q 113
20 U 85 43 r 114
21 V 86 44 s 115
22 W 87 45 t 116

 

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de  6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital generado con un certificado de 2048 bits:

AM0PWKyhvpj1Pf7AJVzAAGjaYU0t6r5hjk0DOj+wISCSdA2LZj7jmnBKivivgU8J5svcto9kABfNm246HG2y8Q6YcQJmB6Dw2bUBoZfrPE54yP+S5MfPtCw5QhS948Pc91gJcLPrHmaRXINaEqq0mTGWr4aWSAZxcb9Dql9KnvLcXt30KISnbc2+4m9RtpsTPLk2joKFGxf8eejGL69vO8txtmLqioInFDhTPWQcIKMdUutUbREsSsQSfmOuoQdVBCCMY7SUK2ZtGDaCnshQSOVz/GHGfLQT4Qj0hetPtaDi60YPM5Mf3cekonBHb4jc2+FuCJW+JKCsnI7sJ4+iYg==

 

C.  Estándar del servicio de cancelación
Para realizar la cancelación de un comprobante fiscal digital por internet se cuenta con un Servicio Web autenticado al cual se debe conectar el usuario para hacer el envío por lotes de los comprobantes (desde 1 hasta 500) por transacción. El cual es expuesto en la siguiente URL:

https://cancelacion.facturaelectronica.sat.gob.mx/Cancelacion/CancelaCFDService.svc

Para realizar la cancelación de un CFDI de retenciones se cuenta con un servicio web autenticado al cual se debe conectar el usuario para hacer el envío de uno a uno de forma asíncrona y envío por lotes de los comprobantes de 1 hasta 10,000 por transacción de forma asíncrona, el cual se expone en la siguiente URL:

https://prodretencioncancelacion.cloudapp.net

Estos servicios pueden ser accedidos mediante el portal del SAT, o conectarse de manera síncrona (bajo las mismas condiciones de seguridad) para realizar cancelaciones de manera automatizada.

El usuario debe enviar peticiones firmadas utilizando el Certificado de Sello Digital del emisor de los CFDI, bajo el estándar XML Digital Signature establecido por el W3C (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core) identificando cada uno de los CFDI a cancelar por medio del identificador único incluido en el Timbre Fiscal Digital.

Códigos de respuesta del comprobante fiscal digital por Internet.

EstatusUUID Descripción del código Código
UUID Cancelado 201
UUID Previamente cancelado 202
UUID No encontrado o no corresponde en el emisor 203
UUID No aplicable para cancelación 204
UUID No existe 205
UUID no corresponde a un CFDI del Sector Primario 206

 

EstatusPeticion Descripción del código Código
XML mal formado 301
Sello mal formado o inválido 302
Sello no corresponde al emisor 303
Certificado revocado o caduco 304
Certificado inválido 305
Uso de certificado de e.firma inválido 310

 

El Tipo de dato estándar usado para las acciones de cancelación, esta embebido dentro del contrato del servicio web en formato Web Service Definition Language(WSDL) expuesto en la siguiente ruta de internet:

https://cancelacion.facturaelectronica.sat.gob.mx/Cancelacion/CancelaCFDService.svc?singleWsdl

En la definición del servicio web se encuentran los objetos CancelaCFD y Signature que definen la estructura de cancelación y la firma del Contribuyente asociado a los folios de CFDI a cancelar. El objeto de firmado agregado, deriva en el mismo contrato de su namespace en la URL ”http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#” y agregando los objetos opcionales de KeyInfo, X509Data y X509Certificate.

 

Estructura

Elementos
Elemento: CancelaCFD
Diagrama

 

Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Cancelacion (0, 1)

 

Elemento: Cancelacion
Diagrama

 

Tipos Complejos
Tipo Complejo Global: Cancelacion
Diagrama
Atributos
RfcEmisor
Uso opcional
Tipo Base xs:string
 
Fecha
Uso requerido
Tipo Base xs:dateTime

 

Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Folios (0, Ilimitado)
(0, 1)

 

Elemento: Folios
Diagrama
Atributos
UUID
Tipo Base xs:string

 

D.    Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa.
Las representaciones impresas de los dos tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet deben incluir un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick Response Code), usando la capacidad de corrección de error con nivel mínimo M, descrito en el estándar ISO/IEC18004, con base en los siguientes lineamientos.

a)      Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:

1.      La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante.

2.      Número de folio fiscal del comprobante (UUID).

3.      RFC del emisor.

4.      RFC del receptor.

5.      Total del comprobante.

3.      Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.

 

Donde se manejan / caracteres conformados de la siguiente manera:

Prefijo Datos Caracteres
La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx
Id UUID del comprobante, precedido por el texto “&id=” 40
re RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto ”&re=” 16/21
rr RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto

“&rr=”, para el comprobante de retenciones se usa el dato que esté registrado en el RFC del receptor o el NumRegIdTrib (son excluyentes).

16/84
tt Total del comprobante máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para carácter “.”, 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no significativos, precedido por el texto “&tt=” 07/29
fe Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante, precedido por el texto “&fe=” 12/24
Total de caracteres 198

 

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su expresión impresa.

Ejemplo:

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=5803EB8D-81CD-4557-8719-26632D2FA434&re=XOCD720319T86&rr=CARR861127SB0&tt=0000014300.000000&fe=rH8/bw==

El código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75 centímetros. Ejemplo:

2.75cm

 

E.         Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales digitales por Internet
Secuencia de Formación:

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa a continuación,

1.      Información del nodo Comprobante

a.      Version

b.      Serie

c.       Folio

d.      Fecha

e.      FormaPago

f.       NoCertificado

g.      CondicionesDePago

h.      Subtotal

i.        Descuento

j.        Moneda

k.       TipoCambio

l.        Total

m.     TipoDeComprobante

n.      MetodoPago

o.      LugarExpedicion

p.      Confirmacion

2.      Información del nodo CFDIRelacionados

a.      TipoRelacion

b.      Información de cada nodo CFDIRelacionado nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo

a.      UUID

 

3.      Información del nodo Emisor

a.      Rfc

b.      Nombre

c.       RegimenFiscal

4.      Información del nodo Receptor

a.      Rfc

b.      Nombre

c.       ResidenciaFiscal

d.      NumRegIdTrib

e.      UsoCFDI

5.      Información de cada nodo Concepto

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Concepto relacionado

a.      ClaveProdServ

b.      NoIdentificacion

c.       Cantidad

d.      ClaveUnidad

e.      Unidad

f.       Descripcion

g.      ValorUnitario

h.      Importe

i.        Descuento

j.        Impuestos Traslado nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Impuesto

a.      Base

b.      Impuesto

c.       TipoFactor

d.      TasaOCuota

e.             Importe

 

k.       Impuesto Retencion nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Impuesto

a.      Base

b.      Impuesto

c.       TipoFactor

d.      TasaOCuota

e.      Importe

l.        InformacionAduanera nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo InformacionAduanera

a.      NumeroPedimento

j.        Información del nodo CuentaPredial

a.      Numero

k.       Información del nodo ComplementoConcepto de acuerdo con lo expresado en el Rubro III.C.

l.        Información de cada nodo Parte

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Parte relacionado

a.      ClaveProdServ

b.      NoIdentificacion

c.       Cantidad

d.      Unidad

e.      Descripcion

f.       ValorUnitario

g.      Importe

h.      InformacionAduanera nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo InformacionAduanera

a.             NumeroPedimento

 

6.      Información de cada nodo Impuestos:Retencion

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Retención relacionado

a.      Impuesto

b.      Importe

7.      Información del nodo Impuestos.

a.      TotalImpuestosRetenidos

8.      Información de cada nodo Traslado

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Traslado relacionado.

a.      Impuesto

b.      TipoFactor

b.      TasaOCuota

c.       Importe

9.      Información del nodo Impuestos.

a.      TotalImpuestosTrasladados

10.    El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integran al final de la cadena original respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

11.    El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

12.          Información del nodo Complemento de acuerdo con lo expresado en el Rubro III.C.

 

F.         Validaciones adicionales a realizar por el proveedor
Elemento: Comprobante

Atributos:

 

Fecha

Validar Al momento de la recepción del archivo XML por parte del Proveedor de Certificación, éste debe verificar que la fecha y hora no debe ser:

·         Mayor que la fecha y hora aumentada en el plazo que se especifique en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente – Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.

·         Menor que la fecha y hora disminuida en el plazo que se especifique en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente – Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.

 

Sello

Validar Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido en el campo “Certificado”.

Generar la cadena original del comprobante.

Aplicar el algoritmo de digestión SHA-256.

El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.

 

FormaPago

Validar Si existe el complemento para recepción de pagos este atributo no debe existir.

 

 

Certificado

Validar El campo debe contener un archivo .cer válido.

El número de certificado registrado en el archivo debe ser igual al registrado en el campo “NoCertificado”.

El certificado debe ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

El certificado debe estar vigente a la fecha y hora de generación del comprobante.

El certificado no debe estar revocado a la fecha y hora de generación del comprobante.

El RFC registrado en el certificado debe ser igual al registrado en el emisor del CFDI. El RFC registrado en el certificado puede ser distinto del registrado en el emisor del CFDI, sólo cuando el RFC del emisor se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y

·         El Proveedor de Certificación de CFDI es el SAT y cuando el XML del CFDI contenga el complemento de Registro Fiscal Simplificado, entonces el RFC en el certificado debe ser SAT970701NN3.

·         O la entidad que certifica es un Proveedor de Certificación y Generación de CFDI para el sector primario o un Proveedor de Certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios, en cuyo caso el certificado será el CESD del proveedor.

El certificado debe ser del tipo “Certificado de Sello Digital”, excepto cuando el Proveedor de Certificación de CFDI es un proveedor de Certificación y Generación de CFDI  para el sector primario o proveedor certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios, en cuyo caso el certificado es un CESD.

 

SubTotal

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Cuando el TipoDeComprobante sea I, E o N, el importe registrado en el atributo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados.

Cuando el TipoDeComprobante sea T o P el importe registrado en el atributo debe ser igual a cero.

 

 

Descuento

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

El valor registrado debe ser menor o igual que el atributo Subtotal.

Cuando el TipoDeComprobante sea I, E o N y algún concepto incluya el atributo Descuento, debe existir este atributo y debe ser igual al redondeo de la suma de los atributos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este atributo.

 

Moneda

Validar Si es diferente de MXN y XXX, debe existir el tipo de cambio.

Si es XXX no debe existir el tipo de cambio, si es MXN puede omitirse el atributo TipoCambio y si se incluye debe tener el valor “1”.

Si el TipoDeComprobante es N, este atributo debe tener el valor MXN.

Tomar del catálogo de monedas la cantidad de decimales que acepta la divisa y los atributos con tipo de dato importe deben ser redondeados hasta esa cantidad de decimales (cero y hasta cuatro decimales).

 

TipoCambio

Validar El tipo de cambio debe tener un valor que se encuentre entre el límite superior mas el valor que se publica para la fecha de la operación y el valor que se publica para la fecha de la operación menos el límite inferior.

El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda. Si este límite fuera negativo se toma cero.

Cuando el valor de este atributo se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el atributo Confirmacion

 

 

Total

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, el importe registrado en el atributo debe ser igual a cero.

El valor del atributo debe ser igual al subtotal menos descuentos más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados – federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.

El SAT publica el límite para el valor máximo de este atributo en:

·         El catálogo c_TipoDeComprobante

·         En la lista de RFC (l_RFC). cuando el contribuyente registre en el portal del SAT los límites personalizados.

El valor máximo aplicable para el comprobante se determina de la siguiente manera:

a.     Si existen límites personalizados en la lista de RFC (l_RFC) se usan esos límites como valor máximo aplicable.

b.     Si no existen, se usan los límites establecidos en el catálogo c_TipoDeComprobante.

o      Dentro de dicho catálogo se identifica el tipo de comprobante del CFDI

§   Si el valor es I o E, se toma el valor máximo aplicable especificado en la columna que corresponde con ese encabezado.

§   Si el valor es N, se identifica en el complemento de nómina si existen valores en los siguientes campos:

1.     Si solo existe TotalSueldos, el valor máximo aplicable, es el  especificado en la columna con encabezado NS.

2.     Si solo existe TotalSeparacionIndemnizacion o TotalJubilacionPensionRetiro,  el valor máximo aplicable, es el especificado en la columna con encabezado NdS.

3.     Si existe TotalSueldos y TotalSeparacionIndemnizacion o TotalJubilacionPensionRetiro, el valor máximo aplicable para el CFDI es la suma del valor especificado en la columna NS, más el especificado en la columna Nds.

c.     Cuando el valor equivalente en MXN del atributo Total sea mayor que el valor máximo aplicable debe existir el atributo Confirmacion.

 

 

TipoDeComprobante

Validar Se debe omitir el atributo CondicionesDePago cuando el TipoDeComprobante es T, P o N.

Se debe omitir el atributo Descuento de los conceptos cuando el TipoDeComprobante es T o P.

Se debe omitir el elemento Impuestos cuando el TipoDeComprobante es T, P o N.

Se debe omitir los atributos FormaPago y MetodoPago cuando el TipoDeComprobante es T o P.

 

MetodoPago

Validar Si existe el complemento para recepción de pagos en este CFDI este atributo no debe existir.

 

 

LugarExpedicion

Validar Debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo publicado en la página del SAT.
 

Confirmacion

Validar Si los atributos TipoCambio y Total están dentro del rango válido, no debe existir este atributo.

El Proveedor de Certificación debe verificar que el emisor le haya solicitado esta clave de confirmación y que no se utilice en más de un comprobante.

El Proveedor de Certificación debe enviar una notificación al emisor de que ya se utilizó esta clave de confirmación.

 

Elemento: Comprobante

Nodo: Emisor

Atributos:

 

RegimenFiscal

Validar El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del emisor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.
Elemento: Comprobante

Nodo: Receptor

Atributos:

 

Rfc

Validar Cuando no se utilice un RFC genérico, el RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.

 

 

ResidenciaFiscal

Validar Si el RFC del receptor es de un RFC registrado en el SAT o un RFC genérico nacional, no se debe registrar este atributo.

Si el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, o se registró el atributo NumRegIdTrib, este atributo debe existir y la clave debe ser distinta de MEX; en otro caso puede omitirse.

 

NumRegIdTrib

Validar Si el valor del atributo es un RFC inscrito no cancelado en el SAT o un RFC genérico nacional, no se debe registrar este atributo. Si no existe el atributo ResidenciaFiscal, este atributo puede omitirse.

Si el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, el atributo debe existir.

Si el atributo ResidenciaFiscal corresponde a una clave de país incluida en el catálogo c_Pais publicado en la pagina del SAT, se deben verificar las columnas correspondientes a dicha clave:

·         Si tiene mecanismo de verificación en línea incluido en la columna “Validación del Registro de Identidad Tributaria” del mismo catálogo de c_Pais, debe existir en el registro del país.

·         Si no tiene mecanismo de verificación en línea, debe cumplir con el patrón correspondiente incluido en la columna “Formato de Registro de Identidad Tributaria” que se publique en el mismo catálogo c_Pais.

En otro caso no se aplica esta validación.

 

 

UsoCFDI

Validar El valor que se registre en este atributo debe aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.
Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Atributos:

 

ClaveProdServ

Validar Deben existir los complementos que señale el catálogo c_ClaveProdServ aplicables para este atributo.

Deben existir los impuestos trasladados y/o retenidos que señale el catálogo c_ClaveProdServ aplicables para este atributo.

 

ValorUnitario

Validar Si el TipoDeComprobante es I, E o N, el valor registrado debe ser mayor que cero.

 

 

Importe

Validar Calcular el límite inferior como: (Cantidad – 10-NumDecimalesCantidad/2)*(ValorUnitario – 10-NumDecimalesValorUnitario/2) y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

Calcular el límite superior como: (Cantidad + 10-NumDecimalesCantidad/2 -10-12)*(ValorUnitario + 10-NumDecimalesValorUnitario/2 -10-12) y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo:     moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281.594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

 

Descuento

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el atributo importe del concepto.

El valor registrado debe ser menor o igual al atributo Importe.

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Impuestos

Validar Debe existir al menos uno de los dos elementos hijo.

 

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Impuestos

Nodo: Traslados

Nodo: Traslado

Atributos:

 

Base

Validar Debe ser mayor que cero.
Impuesto
Validar Deben existir los campos para sumarizar el total de impuestos trasladados y el detalle de impuestos trasladados.
 

TipoFactor

Validar Si el valor registrado es Exento no se deben registrar los atributos TasaOCuota ni Importe.

Si el valor registrado es Tasa o Cuota, se deben registrar los atributos TasaOCuota e Importe.

 

TasaOCuota

Validar Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.

En caso contrario, si el valor registrado es variable debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo señalado en el catálogo.

 

Importe

 

Validar Calcular el límite inferior como:

(Base – 10-NumDecimalesBase /2)*(TasaOCuota)

y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

Calcular el límite superior como:

(Base + 10-NumDecimalesBase/2  – 10-12) *(TasaOCuota)

y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo:   moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281. 594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Impuestos

Nodo: Retenciones

Nodo: Retencion

Atributos:

 

Base

Validar Debe ser mayor que cero.
 

Impuesto

Validar Deben existir los campos para sumarizar el total de impuestos retenidos y el detalle de impuestos retenidos.

 

TipoFactor
Validar Debe ser distinto de Exento.
 

TasaOCuota

Validar Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.

En caso contrario, si el valor registrado es variable debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo señalado en el catálogo.

 

Importe

Validar Calcular el límite inferior como:

(Base – 10-NumDecimalesBase/2)*(TasaOCuota)

y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

Calcular el límite superior como:

(Base + 10-NumDecimalesBase/2  – 10-12) *(TasaOCuota)

y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo:   moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281.594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

 

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: InformacionAduanera

Atributos:

 

NumeroPedimento

Validar Se debe registrar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).

El valor de las posiciones uno y dos del NumeroPedimento deben ser menor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual y deben ser mayor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual menos diez.

Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduanas).

Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal)

El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.

No se debe registrar cuando el CFDI contenga el complemento de comercio exterior.

 

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Parte

Atributos:

 

ValorUnitario

Validar Debe ser mayor que cero.
 

Importe

Validar Calcular el límite inferior como: (cantidad – 10-NumDecimalesCantidad/2)*(ValorUnitario – 10-NumDecimalesValorUnitario/2) y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

Calcular el límite superior como: (cantidad + 10-NumDecimalesCantidad/2 -10-12)*(ValorUnitario + 10-NumDecimalesValorUnitario/2 -10-12) y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este campo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo:     moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281. 594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

 

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Parte

Nodo: InformacionAduanera

Atributos:

 

NumeroPedimento

Validar Se debe registrar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).

El valor de las posiciones uno y dos del NumeroPedimento deben ser menor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual y deben ser mayor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual menos diez.

Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduanas).

Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal)

El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.

No se debe registrar cuando el CFDI contenga el complemento de comercio exterior.

 

Elemento: Comprobante

Nodo: Impuestos

Atributos:

Validar Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir.
 

TotalImpuestosRetenidos

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Retenciones.

 

TotalImpuestosTrasladados

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslados.

Elemento: Comprobante

Nodo: Impuestos

Nodo: Retenciones

Nodo: Retencion

Atributos:

 

Impuesto

Validar Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.

 

 

Importe

Validar Debe existir el atributo TotalImpuestosRetenidos

El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al atributo impuesto de este elemento.

Elemento: Comprobante

Nodo: Impuestos

Nodo: Traslados

Nodo: Traslado

Atributos:

 

Impuesto

Validar Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.
 

TasaOCuota

Validar El valor seleccionado debe corresponder a un valor donde la columna impuesto corresponda con el atributo impuesto y la columna factor corresponda con el atributo TipoFactor.

 

Importe
Validar Debe existir el atributo TotalImpuestosTrasladados

El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al atributo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al atributo TasaOCuota de este elemento.

Elemento: Comprobante

Nodo: Complemento

Validar Permite la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los complementos para el CFDI general, no permite complementos del comprobante retenciones e información de pagos.

 

  1. Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos:
  2. Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

Formato electrónico único

El contribuyente que emita comprobantes fiscales digitales a través de Internet que amparen retenciones e información de pagos deberá generarlos bajo el siguiente estándar XSD base y los XSD complementarios que requiera, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML, siendo este el único formato para poder representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital.

Para poder ser validado, el comprobante fiscal digital a través de Internet deberá estar referenciado al namespace del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pago y referenciar la validación del mismo a la ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/ retencionpagov1.xsd) de la siguiente manera:

<retenciones:Retenciones

xmlns:retenciones=”http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1″

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=”

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1

http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd”

……………..

</retenciones:Retenciones>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que opte por este mecanismo de generación de comprobantes deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter  “, el carácter ‘, el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

¡       En el caso del & se deberá usar la secuencia &amp;

¡       En el caso del “ se deberá usar la secuencia &quot;

¡       En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;

¡       En el caso del > se deberá usar la secuencia &gt;

¡       En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia &apos;

Ejemplos:

Para representar nombre=“Juan & José & “Niño” se usará nombre=”Juan &amp; José &amp; &quot;Niño&quot;”

Cabe mencionar que la especificación XML permite el uso de secuencias de escape para el manejo de caracteres acentuados y el carácter ñ, sin embargo, dichas secuencias de escape no son necesarias al expresar el documento XML bajo el estándar de codificación UTF-8 si fue creado correctamente.

 

Estructura

Elementos
Elemento: Retenciones
Diagrama

 

 

Descripción
Estándar de Documento Electrónico Retenciones e Información de Pagos.
Atributos
Version
Descripción Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos.
Uso requerido
Valor Prefijado 1.0
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
FolioInt
Descripción Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 20
Espacio en Blanco Colapsar

 

Sello
Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del documento de retención e información de pagos. El sello deberá ser expresado como una cadena de texto en formato base 64.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
NumCert
Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital con el que se selló digitalmente el documento de la retención e información de pagos.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 20
Espacio en Blanco Colapsar
Cert
Descripción Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara el documento de retención e información de pagos como texto, en formato base 64.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar
FechaExp
Descripción Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se expresa en la forma yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
Uso requerido
Tipo Base xs:dateTime

 

Valor Mínimo Incluyente 2014-01-01T00:00:00-06:00
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón -?([1-9][0-9]{3,}|0[0-9]{3})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])T(([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+|-)((0[0-9]|1[0-3]):[0-5][0-9]|14:00))
CveRetenc
Descripción Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.
Uso requerido
Tipo Especial c_retenciones:c_Retenciones
DescRetenc
Descripción Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se haya elegido el valor para ‘otro tipo de retenciones’.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 100
Espacio en Blanco Colapsar

 

Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
Emisor (1, 1)
Receptor (1, 1)
Periodo (1, 1)
Totales (1, 1)
Complemento (0, 1)
Addenda (0, 1)

 

Elemento: Emisor
Diagrama

 

Descripción
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.
Atributos
RFCEmisor
Descripción Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_RFC
NomDenRazSocE
Descripción Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 300
Espacio en Blanco Colapsar
CURPE
Descripción Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.
Uso opcional
Tipo Especial retenciones:t_CURP

 

Elemento: Receptor
Diagrama

 

Descripción
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.
Atributos
Nacionalidad
Descripción Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Valores Permitidos Nacional Extranjero
Espacio en Blanco Colapsar
Elementos Hijo (min,max)
Opción (1, 1)
Nacional (1, 1)
Extranjero (1, 1)

 

Elemento: Nacional
Diagrama
Descripción
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana.
Atributos
RFCRecep
Descripción Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_RFC

 

NomDenRazSocR
Descripción Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 300
Espacio en Blanco Colapsar
CURPR
Descripción Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento.
Uso opcional
Tipo Especial retenciones:t_CURP

 

Elemento: Extranjero
Diagrama
Descripción
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.

 

Atributos
NumRegIdTrib
Descripción Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 20
Espacio en Blanco Colapsar
NomDenRazSocR
Descripción Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Longitud Máxima 300
Espacio en Blanco Colapsar

 

Elemento: Periodo
Diagrama
Descripción
Nodo requerido para expresar el periodo que ampara el documento de retenciones e información de pagos.
Atributos
MesIni
Descripción Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.
Uso requerido
Tipo Base xs:int
Valor Mínimo Incluyente 1
Valor Máximo Incluyente 12

 

MesFin
Descripción Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos.
Uso requerido
Tipo Base xs:int
Valor Mínimo Incluyente 1
Valor Máximo Incluyente 12
Ejerc
Descripción Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año).
Uso requerido
Tipo Base xs:int
Valor Mínimo Incluyente 2004
Valor Máximo Incluyente 2024

 

Elemento: Totales
Diagrama
Descripción
Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el período que ampara el documento.

 

Atributos
montoTotOperacion
Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_Importe
montoTotGrav
Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_Importe
montoTotExent
Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_Importe
montoTotRet
Descripción Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_Importe
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)
ImpRetenidos (0, Ilimitado)

 

Elemento: ImpRetenidos
Diagrama

 

Descripción
Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el documento de retenciones e información de pagos.
Atributos
BaseRet
Descripción Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.
Uso opcional
Tipo Especial retenciones:t_Importe
Impuesto
Descripción Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo.
Uso opcional
Tipo Especial c_retenciones:c_TipoImpuesto
montoRet
Descripción Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.
Uso requerido
Tipo Especial retenciones:t_Importe
TipoPagoRet
Descripción Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Valores Permitidos Pago definitivo Pago provisional
Espacio en Blanco Colapsar

 

Elemento: Complemento
Diagrama
Descripción
Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)

 

Elemento: Addenda
Diagrama
Descripción
Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.
Elementos Hijo (min,max)
Secuencia (1, 1)

 

Tipos Complejos
Tipos Simples
Tipo Simple Global: t_RFC
Descripción
Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes
Definición
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 12
Longitud Máxima 13
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z]

 

Tipo Simple Global: t_Importe
Descripción
Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales
Definición
Tipo Base xs:decimal
Posiciones Decimales 6
Espacio en Blanco Colapsar
Tipo Simple Global: t_CURP
Descripción
Tipo definido para la expresión de una CURP
Definición
Tipo Base xs:string
Longitud 18
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [A-Z][A,E,I,O,U,X][A-Z]{2}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][M,H][A-Z]{2}[B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,Ñ,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z]{3}[0-9,A-Z][0-9]

 

Código Fuente

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<xs:documentation>Estándar de Documento Electrónico Retenciones e Información de Pagos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Emisor”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.</xs:documentation>

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<xs:complexType>

<xs:attribute name=”RFCEmisor” type=”retenciones:t_RFC” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”NomDenRazSocE” use=”optional”>

 

                <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.</xs:documentation>

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</xs:attribute>

<xs:attribute name=”CURPE” type=”retenciones:t_CURP” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.</xs:documentation>

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</xs:complexType>

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<xs:element name=”Receptor”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Nacional”>

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                <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”RFCRecep” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”NomDenRazSocR” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”CURPR” type=”retenciones:t_CURP” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Extranjero”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero</xs:documentation>

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<xs:complexType>

 

                <xs:attribute name=”NumRegIdTrib” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”NomDenRazSocR” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Nacionalidad” use=”required”>

 

                <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.</xs:documentation>

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<xs:enumeration value=”Nacional”>

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<xs:documentation>Nacionalidad Mexicana</xs:documentation>

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<xs:documentation>Procedente de otro pais</xs:documentation>

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<xs:element name=”Periodo”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para expresar el periodo que ampara el documento de retenciones e información de pagos</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”MesIni” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”MesFin” use=”required”>

 

                <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Ejerc” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) </xs:documentation>

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<xs:element name=”Totales”>

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<xs:documentation>Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el período que ampara el documento.</xs:documentation>

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                <xs:element name=”ImpRetenidos” minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”>

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<xs:documentation>Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el documento de retenciones e información de pagos.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”BaseRet” type=”retenciones:t_Importe” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para expresar la  base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Impuesto” use=”optional”>

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<xs:documentation>Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”montoRet” type=”retenciones:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”TipoPagoRet” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional</xs:documentation>

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<xs:enumeration value=”Pago definitivo”>

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<xs:documentation>Pago definitivo</xs:documentation>

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                <xs:annotation>

<xs:documentation>Pago provisional</xs:documentation>

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</xs:complexType>

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<xs:attribute name=”montoTotOperacion” type=”retenciones:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar  el total del monto de la operación  que se relaciona en el comprobante </xs:documentation>

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<xs:attribute name=”montoTotGrav” type=”retenciones:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación  que se relaciona en el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”montoTotExent” type=”retenciones:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación  que se relaciona en el comprobante.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”montoTotRet” type=”retenciones:t_Importe” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.</xs:documentation>

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<xs:element name=”Complemento” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.</xs:documentation>

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                <xs:any minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”/>

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<xs:element name=”Addenda” minOccurs=”0″>

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<xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.

</xs:documentation>

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<xs:any minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”/>

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<xs:attribute name=”Version” use=”required” fixed=”1.0″>

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<xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”FolioInt” use=”optional”>

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                <xs:documentation>Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Sello” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del documento de retención e información de pagos. El sello deberá ser expresado como una cadena de texto en formato base 64.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”NumCert” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital con el que se selló digitalmente el documento de la retención e información de pagos.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”Cert” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara el documento de retención e información de pagos como texto, en formato base 64.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”FechaExp” use=”required”>

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                <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se expresa en la forma yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</xs:documentation>

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<xs:attribute name=”CveRetenc” type=”c_retenciones:c_Retenciones” use=”required”>

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<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.</xs:documentation>

</xs:annotation>

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<xs:attribute name=”DescRetenc” use=”optional”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se haya elegido el valor para ‘otro tipo de retenciones'</xs:documentation>

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                <xs:documentation>Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes</xs:documentation>

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<xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales</xs:documentation>

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<xs:documentation>Tipo definido para la expresión de una CURP</xs:documentation>

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  1. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales a través de internet que amparan retenciones e información de pagos.
Elementos utilizados en la generación de Sellos Digitales:

·        Cadena Original, el elemento a sellar, en este caso de un comprobante fiscal digital a través de Internet.

·        Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.

·        Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.

·        Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original.

Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina “clave privada”, mientras que el otro número llamado “clave pública”, en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado “certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales”.

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado “firma electrónica avanzada “, que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

·        Es infalsificable.

·        La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).

·        Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.

·        Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

 

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir comprobantes fiscales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un comprobante fiscal digital sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

·        Es infalsificable.

·        El sello digital de un comprobante fiscal digital no es reciclable (es único por documento).

·        Una cadena original de un comprobante fiscal digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.

·        Una cadena original de un comprobante fiscal digital sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

SHA-1, que es una función hash (digestión, picadillo o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits (20 bytes) denominada “digestión”.

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

A manera de referencia y para obtener información adicional, se recomienda consultar el sitio de comprobantes fiscales digitales que se encuentra dentro del portal del SAT: www.sat.gob.mx

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos, establecida en el Rubro II.A. “Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pago” de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

 

Reglas Generales:

1.      Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2.      El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble “pipe”).

3.      Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si la serie del comprobante es la “A” solo se expresará |A| y nunca |Serie A|

4.      Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).

5.      Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:

a.      Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.

b.      Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).

c.       Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.

6.      Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.

7.      El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble “pipe”).

8.      Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

9.      El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integraran al final de la cadena original respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

11.    El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT será integrado posterior a la validación realizada por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integrará a la formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

 

a.      Información del Nodo Retenciones

1.      Version

2.      NumCert

3.      FolioInt

4.      FechaExp

5.      CveRetenc

6.      DescRetenc

b.      Información del Nodo Emisor

1.      RFCEmisor

2.      NomDenRazSocE

3.      CURPE

c.      Información del Nodo Receptor

1.      Nacionalidad

d.      Información del Nodo Nacional

1.      RFCRecep

2.      NomDenRazSocR

3.      CURPR

e.      Información del Nodo Extranjero

1.      NumRegIdTrib

2.      NomDenRazSocR

f.       Información del Nodo Periodo

1.      MesIni

2.      MesFin

3.      Ejerc

g.      Información del Nodo Totales

1.      montoTotOperacion

2.      montoTotGrav

3.      montoTotExent

4.      montoTotRet

h.      Información del Nodo ImpRetenidos

1.      BaseRet

2.      Impuesto

3.      montoRet

4.      TipoPagoRet

Generación del Sello Digital

 

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I.- Aplicar el método de digestión SHA-1 a la cadena original a sellar incluyendo los nodos Complementarios. Este procedimiento genera una salida de 160 bits (20 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2160, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

SHA-1 no requiere semilla alguna. El algoritmo cambia su estado de bloque en bloque de acuerdo a la entrada previa.

II.- Con la clave privada correspondiente al certificado digital del emisor del mensaje y del sello digital, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

Nota: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de “unos” y “ceros”.

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado “Base 64”, que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un “alfabeto” que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto Valor B64 Valor ASCII Elemento del Alfabeto Valor  B64 Valor ASCII Elemento del Alfabeto Valor B64 Valor ASCII
0 A 65 23 X 88 46 u 117
1 B 66 24 Y 89 47 v 118
2 C 67 25 Z 90 48 w 119
3 D 68 26 a 97 49 x 120
4 E 69 27 b 98 50 y 121
5 F 70 28 c 99 51 z 122
6 G 71 29 d 100 52 0 48
7 H 72 30 e 101 53 1 49
8 I 73 31 f 102 54 2 50
9 J 74 32 g 103 55 3 51
10 K 75 33 h 104 56 4 52
11 L 76 34 i 105 57 5 53
12 M 77 35 j 106 58 6 54
13 N 78 36 k 107 59 7 55
14 O 79 37 l 108 60 8 56
15 P 80 38 m 109 61 9 57
16 Q 81 39 n 110 62 + 43
17 R 82 40 o 111 63 / 47
18 S 83 41 p 112
19 T 84 42 q 113
20 U 85 43 r 114
21 V 86 44 s 115
22 W 87 45 t 116

 

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital 1024:

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8aYhya63If2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcIdFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=

Ejemplo de Sello digital 2048:

AM0PWKyhvpj1Pf7AJVzAAGjaYU0t6r5hjk0DOj+wISCSdA2LZj7jmnBKivivgU8J5svcto9kABfNm246HG2y8Q6YcQJmB6Dw2bUBoZfrPE54yP+S5MfPtCw5QhS948Pc91gJcLPrHmaRXINaEqq0mTGWr4aWSAZxcb9Dql9KnvLcXt30KISnbc2+4m9RtpsTPLk2joKFGxf8eejGL69vO8txtmLqioInFDhTPWQcIKMdUutUbREsSsQSfmOuoQdVBCCMY7SUK2ZtGDaCnshQSOVz/GHGfLQT4Qj0hetPtaDi60YPM5Mf3cekonBHb4jc2+FuCJW+JKCsnI7sJ4+iYg=

 

  1. Estandar y Uso del Servicio de cancelación de retenciones e información de pago.

Para realizar la cancelación de un CFDI se cuenta con un Servicio Web autenticado al cual se debe conectar el usuario para hacer el envío de uno a uno de forma asíncrona y envío por lotes de los comprobantes de 1 hasta 10000 por transacción de forma asíncrona. El cual será expuesto en la siguiente URL:

https://prodretencioncancelacion.cloudapp.net

Este servicio puede ser accedido mediante el portal del SAT, o conectarse de manera sincronía (bajo las mismas condiciones de seguridad) para realizar cancelaciones de manera automatizada.

El usuario deberá enviar peticiones firmadas utilizando el Certificado de Sello Digital del emisor de los CFDI, bajo el estándar XML Digital Signature establecido por el W3C (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core) identificando cada uno de los CFDI a cancelar por medio del identificador único incluido en el Timbre Fiscal Digital

 

Estructura

Elementos
Elemento: Cancelacion
Diagrama

 

Descripción
Elemento raíz para definir la presentación de una transacción de cancelación de Retenciones.
Atributos
RfcEmisor
Descripción Atributo requerido para expresar el RFC del emisor de las Retenciones a ser canceladas.
Uso requerido
Tipo Especial xsd:string
Fecha
Descripción Atributo requerido para expresar el fecha de la operación.
Uso requerido
Tipo Especial xsd:dateTime
Elementos Hijo (min,max)
 

 

Elemento: Folios
Diagrama
Descripción
Colección de folios fiscales (UUID) a ser cancelados.
Elementos Hijo (min,max)
 

 

Elemento: UUID
Diagrama
Descripción
UUID generado en la operación de timbrado del comprobante solicitado
Contenido
Tipo Base xsd:string
Patrón ([0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12})

 

Código Fuente

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<xsd:schema xmlns:CancelacionRet=”http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1″ xmlns:signature=”http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#”  xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” targetNamespace=”http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1″  elementFormDefault=”unqualified” attributeFormDefault=”unqualified”>

<xsd:import namespace=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# schemaLocation=”http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd”/>

<xsd:element name=”Cancelacion”>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Elemento raíz para definir la presentación de una transacción de cancelación de Retenciones.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=”Folios” maxOccurs=”10000″>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Colección de folios fiscales (UUID) a ser cancelados.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=”UUID”>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>UUID generado en la operación de timbrado del comprobante

 

solicitado</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base=”xsd:string”>

<xsd:pattern value=”([0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12})”/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref=”signature:Signature”/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name=”RfcEmisor” use=”required”>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del emisor de las Retenciones a ser canceladas.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base=”xsd:string”/>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name=”Fecha” use=”required”>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Atributo requerido para expresar el fecha de la operación.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base=”xsd:dateTime”/>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:schema>

 

Códigos de respuesta

EstatusUUID Descripción del código Código
UUID Cancelado 1201
UUID Previamente cancelado 1202
UUID No encontrado o no corresponde en el emisor 1203
UUID No existe 1205

 

EstatusPeticion Descripción del código Código
Autenticación no válida 1300
XML mal formado 1301
Estructura de folio no válida 1302
Estructura de RFC no válida 1303
Estructura de fecha no válida 1304
Certificado no corresponde al emisor 1305
Certificado no vigente 1306
Uso de FIEL no permitido 1307
Certificado revocado o caduco 1308
Firma mal formada o inválida 1309

 

D.  Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos
Las impresiones de los comprobantes fiscales digitales a través de Internet que amparan retenciones e información de pagos deben incluir un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick Response Code) descrito en el estándar ISO/IEC18004, con base a los siguientes lineamientos de representación gráfica.

a)     Código de barras bidimensional QR, con base al estándar ISO/IEC 18004:2000, conteniendo los siguientes datos en el siguiente formato:

1.     RFC del emisor

2.     RFC del receptor

3.     Número de registro de identificación fiscal del extranjero

4.     Total (a 6 decimales fijos)

5.     Identificador único del timbre (UUID) asignado

 

Donde se manejarán 95 caracteres conformados de la siguiente manera:

Prefijo Datos Caracteres
re RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto ”?re=” 16/17
rr RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto

“&rr=” (solo aplica para nacionalidad mexicana)

16/17
nr Número de registro de identificación fiscal del extranjero a 20 posiciones, precedido por el texto “&nr=” (sólo aplica para extranjeros) 24
tt Total del comprobante a 17 posiciones (10 para los enteros, 1 para carácter “.”, 6 para los decimales), precedido por el texto “&tt=” 21
Id UUID del comprobante, precedido por el texto “&id=” 40
Total de caracteres en Retenciones e información de pagos nacionalidad mexicana 93/95
Total de caracteres en Retenciones e información de pagos nacionalidad extranjera 101/102

 

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su expresión impresa.

Ejemplo nacionalidad mexicana:

?&re=XAXX010101000&rr=XAXX010101000&tt=1234567890.123456&id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44

Ejemplo nacionalidad extranjera

?&re=XAXX010101000&nr=12345678901234567890%tt=1234567890.123456&id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44

El código de barras bidimencional deberá ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75 centimetros, Ejemplo

 

III.     De los distintos medios de comprobación digital:
A.      Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada.
Las aplicaciones informáticas de las que el contribuyente se auxilie para la generación de su par de claves (clave pública y clave privada) deben cumplir con las especificaciones y estándares siguientes:

1.     Las claves a generar deben ser de tipo RSA de 2048 bits con SHA-2 256.

2.     Los requerimientos digitales contienen la clave pública y se rigen por el estándar PKCS10 en formato DER. Mientras que la clave privada se almacena en un archivo configurado de acuerdo con el estándar PKCS8 en formato DER.

Los campos requeridos para el procesamiento adecuado del requerimiento digital son los que a continuación se enlistan:

a. Registro Federal de Contribuyente a 12 posiciones para personas morales y a 13 posiciones para personas físicas.

En el caso de que el requerimiento pertenezca a una persona moral o que la persona física cuente con Representante Legal, por carecer de capacidad de ejercicio o tenga restricciones de la misma, se debe agregar la clave del RFC del representante legal, separada de la del contribuyente con un carácter (/).

Ejemplo: RFC del contribuyente / RFC del Representante Legal.

Este dato debe registrarse en el campo denominado “UniqueIdentifier” de los “Nombres Distinguidos”, considerando el estándar X.509.

b. Correo Electrónico, almacenado en el campo denominado “emailAddress” de los “Nombres Distinguidos”, considerando el estándar PKCS – 9.

El estándar que define las características dentro del requerimiento de este atributo es el PKCS-9.

Adicionalmente debe incluir la clave CURP en el campo denominado “SerialNumber” de los “Nombres Distinguidos”.

Si el requerimiento pertenece a una persona moral, se debe agregar la clave CURP del representante legal, anteponiendo un carácter (/) como se muestra a continuación:

■     Persona Moral:          / CURP del RL.

En caso de las personas físicas, aplican los siguientes escenarios:

■     Persona Física:           CURP del contribuyente

■     Persona física con Representante Legal: CURP del contribuyente / CURP del RL

El Servicio de Administración Tributaria pone a disposición del Contribuyente la aplicación “Certifica”, a fin de facilitar la generación de claves.

 

Nota: Es responsabilidad del Contribuyente el utilizar un equipo de cómputo de su confianza para la generación de su par de claves y guardar en lugar seguro la Clave Privada generada y sus contraseñas.

  1. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT.
  2. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.0

 

a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

 

Estructura

Elementos
Elemento: TimbreFiscalDigital
Diagrama

 

 

Descripción
  Complemento requerido para el Timbrado Fiscal Digital que da validez al Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos
Atributos
version
  Descripción Atributo requerido para la expresión de la versión del estándar del Timbre Fiscal Digital
  Uso requerido
  Valor Prefijado 1.0
   
UUID
  Descripción Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio fiscal (UUID) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122

 

  Uso requerido
  Tipo Base xs:string
  Longitud 36
  Espacio en Blanco Colapsar
  Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
   
FechaTimbrado
  Descripción Atributo requerido para expresar la fecha y hora de la generación del timbre por la certificación digital del SAT. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601
  Uso requerido
  Tipo Base xs:dateTime
  Espacio en Blanco Colapsar
   
selloCFD
  Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, que será timbrado. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.
  Uso requerido
  Tipo Base xs:string
  Espacio en Blanco Colapsar
   
noCertificadoSAT

 

  Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital del Timbre Fiscal Digital
  Uso Requerido
  Tipo Base xs:string
  Longitud 20
  Espacio en Blanco Colapsar
   
selloSAT
  Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del Timbre Fiscal Digital, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea aplicable. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.
  Uso requerido
  Tipo Base xs:string
  Espacio en Blanco Colapsar

 

Código Fuente

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:tfd=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” targetNamespace=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>

<xs:element name=”TimbreFiscalDigital”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Complemento requerido para el Timbrado Fiscal Digital que da validez al Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:attribute name=”version” use=”required” fixed=”1.0″>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del estándar del Timbre Fiscal Digital</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”UUID” use=”required” id=”UUID”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio fiscal (UUID) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

<xs:length value=”36″/>

<xs:pattern value=”[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”FechaTimbrado” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha y hora de la generación del timbre por la certificación digital del SAT. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

 

          <xs:restriction base=”xs:dateTime”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”selloCFD” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, que será timbrado. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”noCertificadoSAT” use=”required”>

<xs:annotation>

 

 

          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital del Timbre Fiscal Digital</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

<xs:length value=”20″/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=”selloSAT” use=”required”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del Timbre Fiscal Digital, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea aplicable. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

 

Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT.
Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del Timbre fiscal digital del SAT. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

1.     Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2.     La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal

3.     Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.

4.     Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter |  (“pipe” sencillo).

5.     Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:

a.     Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.

b.     Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador |  (“pipe” sencillo).

c.     Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.

 

6.     Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.

7.     Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a.     Atributos del elemento raíz  TimbreFiscalDigital

1.     version

2.     UUID

3.     FechaTimbrado

4.     selloCFD

5.     noCertificadoSAT

Ejemplo de cadena original de un timbre:

||1.0|ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44|2001-12-17T09:30:47Z|iYyIk1MtEPzTxY3h57kYJnEXNae9lvLMgAq3jGMePsDtEOF6XLWbrV2GL/2TX00vP2+YsPN+5UmyRdzMLZGEfESiNQF9fotNbtA487dWnCf5pUu0ikVpgHvpY7YoA4Lb1D/JWc+zntkgW+Ig49WnlKyXi0LOlBOVuxckDb7Eax4=|12345678901234 567890||

Nota: El atributo selloCFD será el sello previo del Comprobante Fiscal Digital, el sello del timbre será guardado dentro del atributo selloSAT. Esta cadena original será sellada utilizando el algoritmo de digestión SHA-1.

 

Uso del Complemento obligatorio Timbre Fiscal Digital
 

El resultado de la validación de un CFDI, asignación de un folio fiscal e incorporación del sello digital del SAT se entenderá como el Timbrado Fiscal Digital. El folio fiscal digital será referido como el UUID. Para integrar el complemento TimbreFiscalDigital a un comprobante fiscal digital a través de Internet, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo Comprobante/Complemento/TimbreFiscalDigital.

Adicional a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar, se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital) el cual se define mediante el esquema público definido en

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

<cfdi:Comprobante

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3”

xsi:schemaLocation=”

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd

….

<cfdi:Complemento>                       <tfd:TimbreFiscalDigital

xsi:schemaLocation=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd”

xmlns:tfd=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital”

</tfd:TimbreFiscalDigital>

</cfdi:Complemento>

….

</cfdi:Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns:cfdi:=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3” hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:tfd=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/” hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión de Timbre Fiscal Digital.

 

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Cabe aclarar que los nodos básicos del comprobante deberán llevar encabezado del namespace publicado por el SAT. Por ejemplo el siguiente:

<cfdi:Comprobante>

<cfdi:Emisor/>

</cfdi:Comprobante>

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento obligatorio de Timbre Fiscal Digital del SAT, éstos deberán utilizar el encabezado “tfd”, por ejemplo:

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital/>

</cfdi:Complemento>

 

  1. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.1.
a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

 

Estructura

Elementos
Elemento: TimbreFiscalDigital
Diagrama

 

Descripción
Complemento requerido para el Timbrado Fiscal Digital que da validez al Comprobante fiscal digital por Internet.
Atributos
Version
Descripción Atributo requerido para la expresión de la versión del estándar del Timbre Fiscal Digital.
Uso requerido
Valor Prefijado 1.1

 

UUID
Descripción Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio fiscal (UUID) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 36
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
FechaTimbrado
Descripción Atributo requerido para expresar la fecha y hora, de la generación del timbre por la certificación digital del SAT. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora de la Zona Centro del Sistema de Horario en México.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_FechaH

 

RfcProvCertif
Descripción Atributo requerido para expresar el RFC del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales que genera el timbre fiscal digital.
Uso requerido
Tipo Especial tdCFDI:t_RFC_PM
Leyenda
Descripción Atributo opcional para registrar información que el SAT comunique a los usuarios del CFDI.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 12
Longitud Máxima 150
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón ([A-Z]|[a-z]|[0-9]| |Ñ|ñ|!|&quot;|%|&amp;|&apos;|´|-|:|;|&gt;|=|&lt;|@|_|,|\{|\}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,150}
SelloCFD
Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal o del comprobante de retenciones, que se ha timbrado. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar

 

NoCertificadoSAT
Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital del Timbre Fiscal Digital.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Longitud 20
Espacio en Blanco Colapsar
Patrón [0-9]{20}
SelloSAT
Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del Timbre Fiscal Digital, al que hacen referencia las reglas de la Resolución Miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Espacio en Blanco Colapsar

 

Código Fuente

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:tfd=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” xmlns:tdCFDI=”http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI” targetNamespace=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>

  <xs:import namespace=”http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI” schemaLocation=”http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd”/>

  <xs:element name=”TimbreFiscalDigital”>

<xs:annotation>

              <xs:documentation>Complemento requerido para el Timbrado Fiscal Digital que da validez al Comprobante fiscal digital por Internet.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

              <xs:attribute name=”Version” use=”required” fixed=”1.1″>

<xs:annotation>

              <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del estándar del Timbre Fiscal Digital</xs:documentation>

</xs:annotation>

              </xs:attribute>

              <xs:attribute name=”UUID” use=”required” id=”UUID”>

<xs:annotation>

              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio fiscal (UUID) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

              <xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

<xs:length value=”36″/>

<xs:pattern value=”[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}”/>

              </xs:restriction>

</xs:simpleType>

              </xs:attribute>

              <xs:attribute name=”FechaTimbrado” use=”required” type=”tdCFDI:t_FechaH”>

<xs:annotation>

 

 

              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha y hora, de la generación del timbre por la certificación digital del SAT. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora de la Zona Centro del Sistema de Horario en México.</xs:documentation>

</xs:annotation>

              </xs:attribute>

              <xs:attribute name=”RfcProvCertif” use=”required” type=”tdCFDI:t_RFC_PM”>

<xs:annotation>

              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales que genera el timbre fiscal digital.</xs:documentation>

</xs:annotation>

              </xs:attribute>

              <xs:attribute name=”Leyenda” use=”optional”>

<xs:annotation>

              <xs:documentation>Atributo opcional para registrar información que el SAT comunique a los usuarios del CFDI.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

              <xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

            <xs:minLength value=”12″/>

            <xs:maxLength value=”150″/>

            <xs:pattern value=”([A-Z]|[a-z]|[0-9]| |Ñ|ñ|!|&quot;|%|&amp;|&apos;|´|-|:|;|&gt;|=|&lt;|@|_|,|\{|\}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,150}”/>

          </xs:restriction>

</xs:simpleType>

              </xs:attribute>

              <xs:attribute name=”SelloCFD” use=”required”>

<xs:annotation>

              <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal o del comprobante de retenciones, que se ha timbrado. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

              <xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:whiteSpace value=”collapse”/>

              </xs:restriction>

</xs:simpleType>

              </xs:attribute>

      <xs:attribute name=”NoCertificadoSAT” use=”required”>

        <xs:annotation>

 

          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital del Timbre Fiscal Digital.</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base=”xs:string”>

            <xs:length value=”20″/>

            <xs:whiteSpace value=”collapse”/>

            <xs:pattern value=”[0-9]{20}”/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

      <xs:attribute name=”SelloSAT” use=”required”>

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del Timbre Fiscal Digital, al que hacen referencia las reglas de la Resolución Miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base=”xs:string”>

            <xs:whiteSpace value=”collapse”/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

      </xs:attribute>

    </xs:complexType>

              </xs:element>

</xs:schema>

 

b.   Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.
Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del timbre fiscal digital del SAT, establecida en el Rubro III.B., construida aplicando las siguientes reglas.

Reglas Generales:

1.      Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe contener el carácter | (pleca) debido a que éste es utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2.     El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble pleca).

3.     Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es “A” y el nombre del campo es “Concepto”, sólo se expresa |A| y nunca |Concepto A|.

4.     Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | (pleca sencilla).

5.     Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la siguiente manera:

a.     Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el carácter espacio (ASCII 32).

b.     Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador | (pleca).

c.     Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter espacio (ASCII 32).

6.     Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen delimitador alguno.

7.     El final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres || (doble pleca).

8.     Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF-8.

 

Secuencia de Formación

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

Atributos del elemento raíz TimbreFiscalDigital

1.     Version

2.     UUID

3.     FechaTimbrado

4.     RfcProvCertif

5.     Leyenda

6.     SelloCFD

7.     NoCertificadoSAT

Ejemplo de cadena original de un timbre:

||1.1|ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44|2001-12-17T09:30:47|AAA010802QT9|ValorDelAtributoLeyenda|iYyIk1MtEPzTxY3h57kYJnEXNae9lvLMgAq3jGMePsDtEOF6XLWbrV2GL/2TX00vP2+YsPN+5UmyRdzMLZGEfESiNQF9fotNbtA487dWnCf5pUu0ikVpgHvpY7YoA4Lb1D/JWc+zntkgW+Ig49WnlKyXi0LOlBOVuxckDb7Eax4=|12345678901234 567890||

Nota: El atributo selloCFD es el sello previo del Comprobante Fiscal Digital por Internet o del comprobante de retenciones, el sello del timbre es guardado dentro del atributo SelloSAT. Esta cadena original se sellada utilizando el algoritmo de digestión SHA-2 256

 

c.     Uso del Complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.
El resultado de la validación del comprobante fiscal digital por Internet o del comprobante de retenciones, asignación de un folio fiscal e incorporación del sello digital del SAT se entiende como el Timbrado Fiscal Digital. El folio fiscal digital se refiere como el UUID.

Para integrar el complemento TimbreFiscalDigital a un comprobante fiscal digital por Internet o al comprobante de retenciones, la estructura resultante debe integrarse como un nodo hijo del nodo Complemento.

Adicional a su inclusión, se debe definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante/Retenciones/Nomina, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se debe incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital) el cual se define mediante el esquema público definido en:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

<cfdi:Comprobante

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3”

xsi:schemaLocation=”

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd

….

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital

xsi:schemaLocation=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd”

xmlns:tfd=”http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital”

</tfd:TimbreFiscalDigital>

</cfdi:Complemento>

….

</cfdi:Comprobante>

 

La línea que especifica xml:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

Las líneas que especifican xmlns=“http://www.sat.gob.mx/cfd/3” o “http://www.sat.gob.mx/ esquemas/retencionpago/1” hacen referencia al namespace de los comprobantes.

La línea que especifica xmlns:tfd=“http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión de Timbre Fiscal Digital.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Los nodos básicos del comprobante deben llevar encabezado del namespace se publica por el SAT. Por ejemplo el siguiente :

<cfdi:Comprobante>

<cfdi:Emisor/>

</cfdi:Comprobante>

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento obligatorio de Timbre Fiscal Digital del SAT, éstos deben utilizar el encabezado “tfd”, por ejemplo:

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital/>

</cfdi:Complemento>

 

C.     Uso de la facilidad de nodos opcionales <Complemento> y ComplementoConcepto>
El estándar del comprobante fiscal digital incluye dos elementos definidos como de tipo abierto que sirven para integrar nodos adicionales, definidos por el Servicio de Administración Tributaria, al cuerpo del comprobante.

A diferencia del nodo Addenda, estos nodos sí son de uso fiscal por lo que su contenido es reglamentado por la autoridad para ser utilizados por los contribuyentes que cuenten con alguna facilidad particular dispuesta en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, incluyendo los datos complementarios solicitados en dichos nodos de acuerdo con el sector o actividad específica.

Las reglas de uso de aquellos complementos están disponibles en el sitio de Comprobantes Fiscales Digitales dentro del portal del SAT “http://www.sat.gob.mx”

Reglas generales de uso:

1.      Dentro de estos nodos de complemento se integran al comprobante los elementos adicionales necesarios de acuerdo con el formato definido por el SAT como requerido por la actividad específica del contribuyente.

2.      La integración de estos elementos adicionales se realiza conforme a los siguientes lineamientos:

a.      Se integran idénticos los nodos complementarios requeridos dentro del nodo designado, según sea el caso requerido en la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

b.      El Contribuyente debe sujetarse a la estructura de estos nodos complementarios, teniendo cuidado de especificar las referencias necesarias al “namespace” del complemento que se utilice, de acuerdo con los estándares definidos y publicados por el SAT.

 

c.      Esto implica que si el contribuyente requiere utilizar esta funcionalidad complementaria debe definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente. Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace http://www.sat.gob.mx/cfd/ecc el cual se define mediante el esquema público definido en:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd se vincularía de la siguiente forma:

<cfdi:Comprobante

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3”       xmlns:ecc=”http://www.sat.gob.mx/ecc”

xsi:schemaLocation=”

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd

http://www.sat.gob.mx/ecc

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd”

…. </cfdi:Comprobante>

         Nota: El ejemplo mostrado es para un CFDI.

La línea que especifica xml:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.  La línea que especifica xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3” hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:ecc=”http://www.sat.gob.mx/ecc/” hace referencia al namespace adicional del complemento.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation  Cabe aclarar que los nodos básicos del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) deben llevar el encabezado del namespace que publica el SAT. Por ejemplo el siguiente:

<cfdi:Comprobante><cfdi:Emisor/></cfdi:Comprobante>

Cada complemento tiene definida su propia regla para inclusión en la cadena original, la cual, en caso de existir, se integra en el lugar correspondiente de acuerdo con lo expresado en los Rubros I.B. y II.B. del presente Anexo.

 

D.     Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>
La facilidad de ensobretado consiste en ofrecer un mecanismo a aquellos contribuyentes que desean utilizar otros formatos electrónicos de forma adicional y que no sustituya al establecido dentro del Anexo 20 Rubro I.A. y II.A. Su objetivo es permitir que el envío de dichos formatos adicionales se integre dentro del cuerpo del estándar del comprobante fiscal digital definido por el SAT, facilitando el transporte de los formatos e información adicional, evitando con ello envíos paralelos.

Su mecánica de uso es la siguiente:

1.     Se genera la información adicional en el formato particular del contribuyente.

2.     Se genera el comprobante fiscal digital en el estándar definido por el SAT y se agrega el nodo o elemento de <cfdi:Addenda>posterior a que el servicio de certificación de los proveedores autorizados sea exitoso, como información adicional.

3.     Dentro del nodo de <cfdi:Addenda> se expresa el formato particular del contribuyente siguiendo los siguientes lineamientos:

a.     Si el formato es XML se transcriben idénticos los nodos adicionales requeridos dentro del nodo <cfdi:Addenda>. Si el contribuyente desea sujetar estos nodos adicionales a un diccionario o estándar específico, puede hacerlo teniendo cuidado de especificar las referencias necesarias al “namespace” del formato utilizado, de acuerdo con los estándares definidos por el consorcio W3. Esto implica que si el contribuyente desea utilizar esta funcionalidad adicional debe definir su nuevo namespace dentro del propio nodo de la Addenda publicando la ruta del esquema XSD para validación, por ejemplo:

<cfdi:Comprobante  … xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”          xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3”  xsi:schemaLocation=”  http://www.sat.gob.mx/cfd/3         http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd”> ….

<cfdi:Addenda

xmlns:otro=”http://www.misitio.mx/miNS”

xsi:schemaLocation=”http://www.misitio.mx/miNS

http://www.misitio.mx/miNS/miNS.xsd”><otro:MiNodo miAtributo=”valor”/>

</cfdi:Addenda>

</cfdi:Comprobante>

 

Nota: El ejemplo mostrado es para un CFDI.

La línea que especifica xml:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD. La línea que especifica xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3” hace referencia al namespace de comprobantes fiscales digitales por Internet, la línea que especifica xmlns=http://www.sat.gob.mx/cfd/2 hace referencia al namespace de comprobantes fiscales digitales.

La línea que especifica xmlns:otro=“http://www.misitio.mx/miNS” hace referencia al namespace adicional definido por el contribuyente.

La línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace. El primer par corresponde al namespace y ubicación del esquema definido por el SAT y el segundo par corresponde al namespace y ubicación definido por el contribuyente para sus propios fines

Finalmente, el nodo que aparece en la Addenda tiene el encabezado otro: que corresponde al encabezado definido dentro de sí mismo

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation. Los nodos básicos del comprobante deben llevar el encabezado del namespace que publica el SAT al ser estos basados en el namespace por omisión. Por ejemplo el siguiente:

<cfdi:Comprobante><cfdi:Emisor/></cfdi:Comprobante>

b.     Si el formato es texto plano, se expresa idéntico dentro del nodo “Addenda” teniendo cuidado de no usar caracteres reservados según la especificación de XML según los planteamientos del consorcio W3C.

Si el formato es binario, se debe expresar como una cadena de caracteres codificados en formato  Base 64.

 

IV.     Generalidades
A.      De los distintos tipos de datos y catálogos.
Los tipos simples, complejos y catálogos a los que se hace referencia en los estándares para los Comprobantes Fiscales Digitales y sus complementos, se publican en el Portal del SAT.
V.      Glosario
GTIN – Global Trade Item Number es un estándar para asignar el número de un artículo comercial reconocido mundialmente, se utiliza para identificar de manera única al artículo y permite obtener su información específica.

 

Atentamente.

Ciudad de México, 07 de julio de 2017.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica.

 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2017,

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